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信息公告

小鱼儿2站玄机关于2023年度上半年内外部检查整改情况的公告

  2023年上半年,原中国银保监会等监管部门对小鱼儿2站玄机(以下简称“小鱼儿2站玄机”或“公司”)开展了监督检查,多次与公司开展座谈、约谈,提出监管建议。国家档案局对公司开展中央企业档案工作监督检查,并下达《反馈意见书》,提出整改要求。同时,公司也持续加强审计监督和内控合规管理,分步骤压茬推进审计署审计整改任务,开展内控合规巩固行动,提升内控合规水平和案件风险防控能力。各类监督检查反馈认为,小鱼儿2站玄机坚持贯彻落实党的二十大精神和党中央国务院决策部署,积极履行政策性保险职能,持续扩大出口信用保险覆盖面,支持外贸促稳提质。同时也指出,小鱼儿2站玄机面临主权业务报损持续攀升、财务可持续承压、偿付能力充足率下行等风险,在服务实体经济、偿付能力管理、内部经营管理等方面需进一步整改完善。

  小鱼儿2站玄机高度重视内外部检查发现问题的整改工作,坚持问题导向、标本兼治,全面贯彻中央防范化解重大经济金融风险的决策部署,常态长效抓好中央巡视整改工作,持之以恒跟进审计署整改,稳步推进各类整改工作落实落细。在提升服务实体经济质效方面,进一步优化考核机制,修订印发《2023年经营业绩考核办法》《总部部门2023年度主要经营指标》,继续出台《关于设立2023年中长期险攻坚克难专项激励措施的通知》,进一步加大对中长期险和海外投资险新增业务的考核激励,夯实核心政策性业务实现健康可持续发展基础。总结“框架+订单”等新型承保模式的成功经验,印发《中长期险“框架+订单”模式操作细则》,加大对设备出口业务的支持力度。修订《中长期险及海外投资险“小而美”项目承保评审指引》,制定具体支持措施,响应市场需求。进一步完善贸易险承保部业审会工作机制和以内评为基础的自动化限额承保模式,不断推动限额授信模型优化迭代与应用。在提高偿付能力管理水平方面,加强保后管理和风险监测,持续关注业务风险变化,不断优化重点国别、重点行业的估损政策,提升估损科学化和精细化水平,更好反映风险变化实际情况。强化对损失数据、准备金等数据等预评估,开展估损数据检查。进一步优化准备金管理制度,完善公司责任准备金实施细则。通过优化偿付能力预测方法、完善偿付能力监测机制、细则偿付能力报送分工等措施,完善偿付能力管理,提高偿付能力充足率变动前瞻性和精准性。在夯实内部管理方面,对财务系统进行更新改造,满足统信系统报送要求。优化和完善执行费率相关操作指引,进一步配套系统功能,开展贸易险承保业务执行费率专项检查。按要求报送“以案为鉴整改方案”三项清单,跟踪整改进展。将案防工作开展情况纳入2023年内控合规检查要点,完善案防风险管理审计要点,重点关注机制健全性和执行有效性。持续加强审计队伍建设和外包管理,不断提高内部审计工作质量。在档案工作整改方面,坚持立行立改,第一时间完成2项问题整改工作。研究制定整改方案,经公司党委会审议后报送国家档案局。召开档案整改工作部署暨档案信息化建设启动会,统一思想、提高认识,进一步明确分工、压实责任,突出档案信息化建设,加强各单位协作配合,确保整改工作落地见效。

  2023年上半年,结合内外部检查发现问题整改,针对业务违规问责共计124人次,其中经理室3人、处级干部(含同等级别专业技术序列)43人、处长助理10人、普通员工68人。警告4人次、通报23人次,其余人员主要涉及批评教育和责令书面检查、扣罚工资等问责方式。

  通过统筹推进各项内外部检查整改,小鱼儿2站玄机持续稳规模优结构、优服务增质效、补短板强弱项、夯基础练内功、防风险守底线,有力有序推动各项年度任务落实,取得良好经营业绩。2023年上半年,实现承保金额4543亿美元,同比增长2.1%,服务客户18.3万家,增长11.5%,政策性职能履行取得新成效。

  下一步,小鱼儿2站玄机将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步增强责任感和紧迫感,研究实施更多务实管用的政策举措,坚决完成全年各项任务目标,扎实履行政策性职能使命,奋力推进公司高质量发展,走稳走好中国特色出口信用保险发展之路,为全面推进中国式现代化贡献更大力量。